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    <titolo>ISTITUTO PARODI ACQUI TERME</titolo>
    <abstract>pubblicazione ex legge 190/2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-25</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-25</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.istitutoparodi.it/avcp/contratti2013.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo biennale servizio database MySql con backup per dominio www.artisticoacqui.it - Aruba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo associazione A.S.A.PI. anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>A.S.A.PI. - c/o ITIS A. AVOGADRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nota n. 2042 del 13/05/2013: n. 4 cotture manufatti in ceramica per il bando di concorso nazionale di scultura "Il Gatto" - Comune di Bistagno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI BISTAGNO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI BISTAGNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 78: n. 200 fogli carta A3 per diplomi, n. 1 risma carta laser A3, n. 100 plastificazioni, appendicartelli e bollini adesivi - Tixeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P05 - Progetto Concerto di Natale - Fattura n. 99 del 21/12/2012: noleggio e accordatura pianoforte - Lazzarino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Roberto Lazzarino e C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02187540063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto Lazzarino e C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 79: n. taniche acido cloridrico e n. 5 mocio cotone gr. 300 - D.R.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 47: lt. 5 di "Saipseal dur" e lt. 60 di "Unocoat 100" - Saif</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00602520066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIF S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00602520066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIF S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0961CC9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 125 del 06/03/2013: Contratto noleggio Lavasciuga Dulevo - 14° Canone - Marzo 2013 - A.D.I. S.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0B18CDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 91: Fornitura e posa in opera lavello con rubinetti e spostamento boiler aula laboratori - Tavarone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BBTMRZ74A03A052W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBATE MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TVRDNC53S22A347B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVARONE DOMENICO - Impianti Termosanitari</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TVRDNC53S22A347B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAVARONE DOMENICO - Impianti Termosanitari</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0CC8553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P18 - Olimpiadi di Fisica: rimborso acquisto libri, fattura n. 56600885 del 07/12/2013 (Librerie Feltrinelli) - Prof. Caldarone Massimo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLDMSM58R18A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLDMSM58R18A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARONE MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>167.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D0BAF043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 103: cartelline, faldoni, pennarelli, scotch, colla, buste, penne e varie cancelleria - Ugo Tesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>895.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0E0C76213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 183 del 31/10/2013: saldo integrazione trasporto alunni a Mombarone A.S. 2012/2013 - S.A.A.M.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCIAA00754370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELOSOBUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5481.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10084A010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P23 - PET: pagamento anticipato esame Pet del 09/03/2013 (61) - British School</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0196558099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0196558099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5012.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5012.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100C04AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P12 - FIRST: pagamento anticipato n. 20 esami First FCE del 30/11/2013 - British School</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0196558099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0196558099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110A3BAB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 76: Toner neri per stampanti laser e cartucce ciano, magenta, giallo e nero per stampanti getto d'inchiostro - Deba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153040064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA MAURO INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>913.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120CAB633</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4713076338 del 30/10/2013 - Canone barriere antipolvere periodo: 01/10-31/12/2013 e chiusura stagionale - Sede e L.C. - Cod. cl.: 1000018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1308D11D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 20 Kgm. rivestimento autolivellante Vepox 28 colore nero - VE.CO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444620066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444620066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130CA7F90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 142: n. 1 P.C. Kraun I5 e n. 1 P.C. I7 3770 - Aula ECDL - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAWORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09897970019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDCONN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356580964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YEPPON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1044.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1808B34B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto alunni a Mombarone A.S. 2012/2013 - S.A.A.M.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCIAA00754370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELOSOBUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0926A7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 9 del 07/02/2013: acconto viaggio a Firenze del 02-04/05/2013 L.S. e L.C. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16446.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16446.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0C5BBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 471 del 31/10/2013: depron, colla, pennelli, scaiola, rulli e varie - Colorificio Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0908C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P19 Olimpiadi di Matematica - Fattura n. 26 del 08/03/2013, viaggio a Genova del 08/03/2013 - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0948CE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prof.ssa Baracco Monica: rimborso acquisto magliette alunni per concorso - Fattura n. 4712013000116 del 26/03/2013 (Decathlon)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRCMNC63D46F965P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARACCO MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRCMNC63D46F965P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARACCO MONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0C16BE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 120: fogli F4 grigi e gialli, pennarelli - Castagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0C89364</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 108 del 04/12/2013: serrature, viti, bulloni, corde, rondelle, pomoli, nastri, scalpelli, giratubi, ferroglietto e varie - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z200990478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 119 del 16/04/2013: saldo viaggio a Praga del 16-20/04/2013 I.S.A. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23491.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23491.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z21083DD9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 5 del 30/01/2013, viaggio a Milano del 24/01/2013 - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220C366E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1764 del 03/10/2013 - Canone noleggio Konika Minolta Bizhub C-451 (01/10-31/12/2013) L.S. - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2808402CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P05 - Progetto Concerto di Natale - Fattura n. 12 del 09/01/2013: affitto sala per il concerto di Natale - Thermae</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266480066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL NUOVE TERME - THERMAE SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266480066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL NUOVE TERME - THERMAE SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290C6BDC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 135: n. 1 termosifone 11 elementi "Argo Keochili"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0B9DB08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 100: Levigatrice multifunzione, traforo oscillante, pattex, set dischi e nastro, set lame, coltelli e lame, varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07008600012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07008600012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PREALPINA DIVISIONE COMMERCIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C09EE9B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 69: n. 1 tastiera con cassetto, cavi usb, mouse, cavi rete e varie per Rack e n. 1 alimentatore per telecamera - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D08157C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 5/3020233 del 10/01/2013: n. 2 poltrone presidenziali "Sandra" - Mondoffice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E08000E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 20130040/3 del 16/01/2013: Toner neri per stampanti laser e cartucce ciano, magenta, giallo e nero per stampanti getto d'inchiostro - Deba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>913.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E08F4602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 6 teli tessuto ignifugo, n. 6 bastoni legno con anelli e manodopera installazione - Cominotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMNRRT64R06I625F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPEZZERIA COMINOTTO DI COMINOTTO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMNRRT64R06I625F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPEZZERIA COMINOTTO DI COMINOTTO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1165.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0974249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P12 - FIRST: pagamento anticipato esame First FCE del 01/06/2013 (5) - British School</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0196558099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0196558099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>628.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0BE63BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1386 del 17/09/2013 - Copie: Bizhub 282 (B/N) dal 01/07 al 16/09/2013 - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0B696CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 232 del 03/09/2013: Assistenza software e hardware su parco macchine Istituto Parodi A.S. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313050060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errepi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216290060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310AB0650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 83: Mano d'opera per smaltimento e messa in sicurezza linee elettriche laboratori ebanisteria e smaltimento materiali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARCLA Snc di Belletti - Tobia &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARCLA Snc di Belletti - Tobia &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310CBCD2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 509 del 30/11/2013: latte, pennelli, nastro, antiruggine, colore e varie - Colorificio Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z320CB1034</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 143: n. 2 set di tre bandiere 150X225 tessuto nautico - Marinelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00194860060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00194860060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINELLI DI CAUCINO LIBERO &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35085FF3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Saldo Skipass progetto Sci - Sestrieres</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00941880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESTRIERES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESTRIERES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5108.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5108.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0A02A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 70: trapano avvitatore Bosh - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0926AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 7 del 07/02/2013: acconto viaggio a Praga del 16-20/04/2013 L.S. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16115.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16115.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0900C2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02 Avviamento Pratica Sportiva - Fattura n. 2 del 02/02/2013: saldo lezioni sci collettive progetto sci - Scuola Sci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06186370018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SCI MONTI DELLA LUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06186370018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SCI MONTI DELLA LUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4373.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4373.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3f0895BD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo casella "Pec" (5 anni) Istituto Parodi - Aruba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40086BF6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 fotocopiatore Konika Minolta Bizhub C451 - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3288.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3288.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420CC8627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 102 del 03/12/2013: chiavi color, chiavi piatte, frangifuoco, chiavi agb, chiavi pass, targhette e anelli - Ravera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVRMRZ75B60A052S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Coltelleria di Ravera Marzia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVRMRZ75B60A052S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Coltelleria di Ravera Marzia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z440962FCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 52: schiuma poliuretanica, piastrine, spatole, nastro, serrature, tasselli, chiavi, silicone, punte trapano e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450C2D36F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 124: n. 1 chitarra "Yamaha" - Merula</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00289550048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merula Marco - Strumenti Musicali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00289550048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Merula Marco - Strumenti Musicali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460C072D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 116: n. 1 giacca antracite, n. 1 rubinetto, n. 1 fratone e n. 1 stadia alluminio - Piazzolla</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z490B985F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 010221 del 31/07/2013: fornitura fusti con tappo a cravatta da L. 30 per smaltimento reagenti chimici - Eco Eridania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z490BFDE9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 113: trial calcio, pettorine Telly, delimitatore, vortex, nastri,  corda colorata, fresbee, palla spugna, bastoni e materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z490C098E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 118: n. 5 planisferi politici e n. 4 cartine geografiche europa - Spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 77: bilancino lara, rondelle, pinze, nastri, serrature, tasselli, chiavi, silicone, punte trapano e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C0C353CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 127: sistemazione n. 3 punti rete wireless con cavo di rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D083B195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Punta titanio, cartucce silicone, butan gas e nastro adesivo - Acquifer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606000065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00606000065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E0C07DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 117: n. 55 copie libri "ECDL senza problemi XP" per patente europea - Zaccaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02214030062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCARIA ROBERTO AGENZIA EDITORIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02214030062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZACCARIA ROBERTO AGENZIA EDITORIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50080D9E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 135 del 21/01/2013: n. 9 Dvd film vari - Siculiana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584940823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICULIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584940823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICULIANA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500D02973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 176 del 13/12/2013: n. 4 biprese GW, n. 4 copriforo GW, n. 1 contenitore GW e manodopera installazione per sala professori - Darcla</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARCLA Snc di Belletti - Tobia &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARCLA Snc di Belletti - Tobia &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z510973917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 347 del 26/03/2013 - Copie: Bizhub C250 (B/N e C), 282 (2), C253 (B/N e C), DI-200, DI-1611 e C451 (B/N e C) - 1° Trimestre 2013 - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2351.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2351.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z510ACE39A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 85: Giornale del Professore e Registri di classe vari (112) - Spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z520BEE21D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 84 del 04/10/2013: chiavi frangifuoco, chiavi piatte, lucchetto, targhette e anelli - Ravera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>RVRMRZ75B60A052S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Coltelleria di Ravera Marzia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVRMRZ75B60A052S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Coltelleria di Ravera Marzia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z540CC0D81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 146: n. 3 rilegature registri - Tixeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z550C6B8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P25 Teatro in Lingua Inglese - Fattura n. 177 del 30/11/2013, viaggio ad Alessandria del 25/11/2013 - Autolinee Acquesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z560C04C01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 240 del 30/09/2013: fornitura materiale vario di consumo per premiazione borse di studio - Guazzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149280067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO PASTICCERIA GUAZZO GIANCARLO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00149280067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO PASTICCERIA GUAZZO GIANCARLO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5709CD718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 67: n. 50 banchi con sottopiano e poggiapiedi e n. 50 sedie alunni in faggio - Mobilferro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04558580652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILISCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2485.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2485.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z570BB45E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 105: asciugamani, bobine carta, segatura e sapone - Bogliano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>167.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58093B7E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 46: fornitura, stesura ed allacciamento cavo di rete cat. 6 per Lim L.S., I.S.A., L.C. e manutenzione armadio rete centralino - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z590A5A2CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 80: n. 240 risme carta A4 e n. 30 risme carta A3 - Ugo Tesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>641.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>641.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0A12BD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 72: cartoncini rismacqua Favini, registri verbali, fogli registro e varie - Spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0B9A882</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 878 del 22/05/2013: n. 50 banchi con sottopiano e poggiapiedi e n. 50 sedie alunni in faggio - Mobilferro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02657670127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2041.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2024.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610C350A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 126: golfari zincati, bulloni, rondelle, catenacci, tasselli, chiavi, targhette, manico telescopico e varie - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610C56508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 130: palloni pallavolo, feltro, pallamano, volani, palline, tavolo ping pong e racchette - Decathlon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY&amp;SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620934101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 28/14 del 16/03/2013: 1° acconto viaggio a Roma del 10-13/04/2013 I.S.A. - Stat</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8099.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8099.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6209385A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 45: libri e pubblicazioni varie - IBS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Internet Bookshop Italia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z640895CFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dominio www.artisticoacqui.it (2 anni) - Aruba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6409304C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 44: n. 4 taniche di Gresnet lavapavimenti e n. 4 Mocio cotone gr. 300 - D.R.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z640C8309A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 138: ciabatte GBC, calcolatrici, pile, dvd e chiavette - M.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01144650064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.e.a. di Bertero Carla e C. (s.a.s.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01144650064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.e.a. di Bertero Carla e C. (s.a.s.)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650ABE917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 84: alcool, ammoniaca, candeggina, frangia per polvere, detergenti, sacchi spazzatura e varie - Bogliano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04015140967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02505580106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEMIKA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1277.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1266.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66084118B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 60 Kgm. di plastilina e acquarelli vari - Papa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147330062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147330062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPA PAOLO DI SAVI ALBERTO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6908555E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Acconto Hotel trattamento mezza pensione progetto Sci - Hourmont</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651230011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CLAVIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02063840272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOURMONT ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651230011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI CLAVIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02063840272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOURMONT ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5832.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5832.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z690BB286F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 104: n. 4 lampade per videoproiettore Epson EB-460 e n. 1 lampada Epson EB-480 - Informatica System</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A08F05C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P20 Orientamento Universitario - Fattura n. 20 del 28/02/2013, viaggio a Torino del 27/02/2013 - Autolinee Acquesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A0AE5AFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1111 del 30/06/2013: cartucce silicone, cartelli videosorveglianza e vari, policarbonato per rappezzi - Acquifer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606000065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00606000065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0900057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 72 del 28/02/2013: Acrimax sat. hhp 7071, pennelli e stucco - Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D0949B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 49: carta bianca A3 per fotocopie - Ugo Tesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0981B8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 53: bolo rosso, pennelli tondi, coltelline, acquaragia, libretti similoro e varie - Castagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0A3A308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 75: MA10/A3 registri generali voti (500 fogli A3) - Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNNMR49H46H243Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT OFFICE SERVICE DI MARONE ANNAMARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNNMR49H46H243Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT OFFICE SERVICE DI MARONE ANNAMARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700922099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 42: n. 15 sedie imbottite colore bluette - RASF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06500480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROGRANSTYLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084360060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASF Immobiliare s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084360060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASF Immobiliare s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700BE64DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1451 del 23/09/2013 - Copie: Bizhub C250 (B/N e C), 282, C253 (B/N e C), DI-200, DI-1611 e C451 (B/N e C) - 3° Trimestre 2013 - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z720820935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. AL6/0000704 del 02/01/2013: Canone vigilanza collegamento telefonico, periodo dal 01/01 al 31/03/2013 - Securpol Group</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01943810067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01943810067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>886.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720A42739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 110 del 27/05/2013: saldo viaggio a Pracatinat del 20-22/05/2013 - Garofalo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04418470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Garofalo di Garofalo Salvatore &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04922550019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCHARD ENZO e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00519860019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOURESE SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04418470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Garofalo di Garofalo Salvatore &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730906D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CD, correttori, cucitrice, etichette, faldoni, pennarelli, scotch, tamponi e varie cancelleria - Ugo Tesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7309B933E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 60 del 02/05/2013: personalizzazione con scritte n. 12 T-Shirt - Tixeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7407FEF78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 40/2020 del 15/01/2013: Contratto assistenza anno 2013 - C2261 - Canone assistenza annuale Vega WinSpaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740C6AFAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 70 Skills Card e n. 250 esami - AICA Cod. Test Center: AAJ__01 - Codice Cliente: 1697 - I.I.S. "G. Parodi" Acqui Terme - C.F.: 81001730068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740CB999C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1940 del 27/11/2013: copie Bizhub C250 (B/N e C) - 4° Trimestre 2013 (01/10 - 25/11) termine contratto - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A0C3321E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 125: bobine carta, carta igienica e sapone - Bogliano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B0908CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 36 del 29/03/2013, viaggio a Torino del 15/03/2013 - Autolinee Acquesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>330.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 18 del 11/03/2013: acconto viaggio a Praga del 16-20/04/2013 I.S.A. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8057.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8057.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 78 rotoli carta, n. 14 confezioni carta igienica, n. 8 confezioni asciugamani e n. 9 confezioni sacchi spazzatura - CWS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1159.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P20 Orientamento Universitario - Fattura n. 32 del 15/03/2013, viaggio a Torino del 15/03/2013 - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione pagamento polizza infortuni, assistenza e R.C.T. - N. 11 dipendenti - A.S. 2012/2013 - Pluriass</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 Switch Prosafe Netgear per centralino Proxy - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z820B91FAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 491 del 07/10/2013: viaggio a Barcellona alunna Vrinceanu per Olimpiadi di Italiano - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z830C4B1F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 131: Kit tastiera e Mouse, pen drive, prolunga usb e cavi usb - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84094E015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 50: reti metallo, teli, nastri stucco, diluente e varie - Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8508DE9DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 52 del 01/02/2013: Contratto noleggio Lavasciuga Dulevo - 13° Canone - Febbraio 2013 - A.D.I. S.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00520500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00520500067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.D.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8708DFEFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 979 del 30/11/2012: sopralluogo del 22/11/2012 per valutazione messa a norma macchinari laboratorio ebanisteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00522310101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Meccaniche Consogno s.a.s. di P. E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00522310101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officine Meccaniche Consogno s.a.s. di P. E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87095DCDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 51: n. 10 "Badge" e n. 1 alimentatore per rilevatore presenze personale (Trexom Vega) - Infoschool</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0B89B83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 95: n. 3 cartelliera 10 caselle cm. 90x35x106 - Pelizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Staples Direct Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>821.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0879AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D09C0B01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 61: n. 1 Cpu portatile Asus K55VD i7 e n. 1 Adobe Photoshop CS6 Extended Edu - Errepi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313050060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errepi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216290060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313050060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errepi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900BE8CDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 437 del 30/09/2013: quarzo, smalto, pennelli, diluenti, guanti e varie - Colorificio Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z920C0469B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 55410 del 17/10/2013 - Collection des Universites de France 498 Grecque/Appien - Licosa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9308EF561</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Alcool, ammoniaca, candeggina, frangia per polvere, detergenti, sacchi spazzatura e varie - Bogliano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04015140967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTO CHIMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z940B019A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 90: spine, pennelli, rondelle, tasselli, chiavi, silicone, punte trapano, olio, colle e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940BE6AA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1 del 11/10/2013: riparazione lavabiancheria - Maniscalco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01506208052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maniscalco Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01506208052</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maniscalco Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950C6B795</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P20 Orientamento Universitario - Fattura n. 174 del 15/11/2013, viaggio a Genova del 14/11/2013 - Autolinee Acquesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960CD3AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 150: maniglione, pennelli, pila, cerniera, fissativo, bidoni, spatole, raschietti, colla, plafoniera e varie - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A08DF371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 10 fogli acetato cm. 50x70 sottili - Castagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C08EC7C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Avvolgicavo, ferroglietto, nastro isolante, tasselli, colla, silicone, punte e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0C2A159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P05 - Progetto Concerto di Natale - Ordine n. 123: noleggio e accordatura pianoforte a mezza coda - Lazzarino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02187540063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto Lazzarino e C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02187540063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Roberto Lazzarino e C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0C08DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 011707 del 30/09/2013: quote smaltimento sostanze chimiche di laboratorio - Eco Eridania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>676.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 184 del 13/12/2013, viaggio a Pino Torinese del 04/12/2013 - Autolinee</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo assicurazione furto e rapina - Polizza n. 010.53.00510458Toro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLGNDR65D09A052X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caligaris Andrea Agente Alleanza Toro S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLGNDR65D09A052X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caligaris Andrea Agente Alleanza Toro S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.87</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 43: n. 1 "Grande Dizionario Etimologico Garzanti"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLDMCR66S57A052Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLDMCR66S57A052Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA LO SCARABOCCHIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4713029076 del 29/04/2013 - Canone mensile barriere antipolvere periodo: 01/04-30/06/2013 - Sede e L.C. - Codice cliente: 1000018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>217.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>217.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA00ADF1EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 86: asciugamani, bobine carta e carta igienica - Bogliano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIKING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00959440041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOGLIANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P19 Olimpiadi di Matematica: contributo iscrizione Olimpiadi di Matematica - A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Fattura n. 3 del 30/01/2013 viaggi a Claviere progetto Sci - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2454.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3080000F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1768 del 18/12/2012 - Copie: Bizhub C250 (B/N e C), 282 (2), C253 (2), DI-200 e DI-1611 - 4° Trimestre 2012 - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2497.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2497.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA30BB49B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 106: fornitura, stesura ed allacciamento mt. 40 cavo di rete per LIM aule 1B e 1C - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA409C357B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 62: listelli abete, scopino, tasselli, punte, panchine e varie manutenzione - Cosmobrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40C132D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 119: fogli ruvidi, pennelli tondi e piatti, colori vari, matite, pennarelli e varie - Castagna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRZ44E67G127Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTAGNA GRAZIA - Vernici, Bellearti, Cornici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>661.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>661.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40C193EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 122: n. 2 registratorI "Grunding RCD 1440" - Mea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01144650064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.e.a. di Bertero Carla e C. (s.a.s.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01144650064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.e.a. di Bertero Carla e C. (s.a.s.)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>111.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA60CBBCA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1915 del 15/11/2013: n. 1 telefono fisso Panasonic e manodopera modifiche centralino - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 cartine geografiche Gran Bretagna e n. 5 cartine geografiche America - Spaggiari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD09C7999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 179 del 06/05/2013: saldo viaggio a Firenze del 02-04/05/2013 L.S. e L.C. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19708.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19708.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0BF1D3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 111: mensole, sega circolare, nastri, vernice, acquaragia, pennelli, serrature e varie - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0908EEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Fattura n. 30 del 13/03/2013 viaggio a Limone - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF099D88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento anticipato: corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. (Ferrari Monica) - Ce.S.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900630062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ce.S.I. srl - Centro Servizi per l'Industria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00900630062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ce.S.I. srl - Centro Servizi per l'Industria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB109144D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ytong Clima 62 - Pestarino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978510061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTARINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01978510061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTARINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB109C8867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 65: manutenzione n. 2 CPU, batteria 9 Volt, Hub usb, cavi usb e rete - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB309744CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione Furto n. 0002.0711103.23 anno 2013Fondiaria-Sai</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNPNT68B13A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA-SAI S.p.A. - Agente Morino Paolantonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNPNT68B13A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA-SAI S.p.A. - Agente Morino Paolantonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40974511</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione Incendio n. 0002.0711109.11 anno 2013 - Fondiaria-Sai</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNPNT68B13A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA-SAI S.p.A. - Agente Morino Paolantonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNPNT68B13A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDIARIA-SAI S.p.A. - Agente Morino Paolantonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB508165E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 PC Intelcore Ivy Bridge I5 con Wireless Network Card, n. 1 Monitor QBell Lcd e n. 1 stampante Epson Multifunzione WP 4515 piú cartuccia - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313050060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errepi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216290060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>881.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>881.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50879651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 30 del 30/01/2013: vernici varie, nastri carta, rulli, pennelli e stucco - Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60895A95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Teloni, plafoniere, cementite, catenacci, adesivi, pennelli, chiavi e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB609C6F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 300 esami - AICACod. Test Center: AAJ_01 - Codice Cliente: 1697I.I.S. "G. Parodi" Acqui Terme - C.F.: 81001730068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A. - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C37F14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 129: n. 5 Monitor "QBell" lcd 18,5 Wide - Piccí</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313050060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errepi S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216290060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCI' S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCI' S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80C3671B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 160 del 29/10/2013: saldo pernottamento del 28/10/2013 - Revisore dei Conti: De Ruvo Angela</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224500066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO GRANDI ALBERGHI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224500066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESERCIZIO GRANDI ALBERGHI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC08A524C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Programma Argo PA04</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE - s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE - s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBD0828945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1 del 16/01/2013: riparazione poltrona ufficio - Cominotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMNRRT64R06I625F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPEZZERIA COMINOTTO DI COMINOTTO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMNRRT64R06I625F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPEZZERIA COMINOTTO DI COMINOTTO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE09E2D96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 68 (e 74): n. 1 ponteggio K2, n. 1 piano lavoro con botola K2, Keranet acido, guanti e feltro nero - Piazzolla</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606000065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0C56691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 462/01 - M.S. Servizi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07950630017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M&amp;S Misure e Servizi S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07950630017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M&amp;S Misure e Servizi S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0C6B723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 180 del 31/10/2013, viaggio a Milano del 24/10/2013 - S.A.A.M.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00AB96BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P28 Rifiutiamo la Discarica - Fattura n. 101 del 30/06/2013: saldo viaggio a Tortona del 03/06/2013 (Sileo) - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC107F87B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2 del 07/01/2013: solvente, disco lamellare, guanti, raschietto, spatole, pennelli, cestini e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC108C8E47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 83 del 16/01/2013 - Contratto manutenzione dal 01/01 al 31/12/2013: Telefax Brother 2820, Centralini Ascotel 2025/2045 e Europa - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10AE1066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 87: n. 1 lavapavimenti a vapore Black&amp;Decker e n. 1 stendibiancheria - Bennet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40BE6EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 108: sgabello, pinze, set cacciaviti e varie - Cosmobrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40C78276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 137: n. 50 buste trasparenti A3 e n. 4 buste A4; n. 1 rotolo plastica adesiva per lavagne da 15 metri - Olivieri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01985560067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVIERI CARTA DI OLIVIERI MAURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01985560067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVIERI CARTA DI OLIVIERI MAURO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6092DA89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P07 Corso di Lingua Francese - Saldo anticipato esami "Delf Scolaire": n. 8 iscritti sessione di Maggio - Insegnante responsabile: Barnier Francoise</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95096670104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE GENES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95096670104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE GENES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC709695C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P09 - Corso Lingua Tedesca - Fattura n. 16515 del 26/03/2013: pagamento anticipato esami tedesco del 30/04/2013 (11) - Goethe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE-INSTITUT ROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE-INSTITUT ROM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70C6B850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P20 Orientamento Universitario - Fattura n. 190 del 30/11/2013, viaggio a Genova del 15/11/2013 - S.A.A.M.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>631.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70CCD71A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza infortuni, assistenza R.C.T. e tutela giudiziaria alunni (818) e personale (17) A.S. 2013/2014 - Pluriass</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80AA2067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 82: n. 2 rilegature verbali, n. 3 confezioni copertine trasparenti e n. 6 confezioni spirali varie - Tixeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80B68C10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1350 del 31/08/2013: N. 1 sacco di vermiculite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865330060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAZZOLLA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9080E201</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto alunni a Mombarone A.S. 2012/2013 - Gelosobus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCIAA00754370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELOSOBUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCIAA00754370096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELOSOBUS s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4734.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4695.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC908A3A59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 Kit Lavagne interattive multimediali con software, Computer (Notebook) e videoproiettore - 1 L.S., 1 L.A. e 1 L.C. - Informatica System</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0828AD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 12 del 29/01/2013: prese, chiavi esagonali, chiavi, punte, tasselli, guarnizioni e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA08CA15F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4713009601 del 31/01/2013 - Canone mensile barriere antipolvere periodo: 01/01-31/03/2013 - Sede e L.C. - Codice cliente: 1000018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00826650152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CWS-BOCO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0A0988E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 71 del 23/05/2013: n. 100 "Badge" per rilevatore presenze personale docente (Trexom Vega) - Infoschool</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB08EC238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 20 multiprese "Tecnoware" PowerCleaner 6 Plus Schuko/Ita bipasso - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC083BA52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, stesura ed allacciamento di m. 65 cavo di rete cat. 6 per Lim 3° piano L.S. - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC083C80C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Kit Lavagna interattiva multimediale con software, Computer (Notebook) e videoproiettore - L.C. - Informatica System</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084080064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARENTESIKUADRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF0AE1331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 88: n. 1 lavapavimenti a vapore Black&amp;Decker - Bennet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD20C6D2CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 136: n. 1 vetro stratificato di sicurezza mm. 3+3 e n. 5 pannelli policarbonato mm. 10 con installazione - Grillo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846030060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLO MASSIMO VETRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846030060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRILLO MASSIMO VETRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40B93DA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 6430055472 del 20/09/2013: Materiale di consumo vario per inaugurazione boblioteca - Docks</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295960637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS S.P.A. - DOCKS MARKET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295960637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS S.P.A. - DOCKS MARKET</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40D1E7D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 154: n. 2 guanti blu - Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5088B274</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 141/13 del 24/01/2013: n. 2 cavi spirale per telefoni segreteria e L.C. - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50B7C856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 370 del 31/08/2013: smalto, nastro, telo, rullo, pennelli, diluenti, vernici e varie - Colorificio Panizza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRA68E20L219A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO PANIZZA di Costarelli Mario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD908E4B04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 13 P.C. Intel Core I5-3470 e n. 1 P.C. Intel Core I7-3770 - Aula ECDL - Imishop</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313050060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Errepi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216290060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153040064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA MAURO INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216290060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7353.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7353.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90A15EBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Ordine n. 73: servizio con autoambulanza presso Centro Sportivo di Mombarone per torneo di Rugby il 31/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01903360061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Confraternita di Misericordia di Acqui Terme</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01903360061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Confraternita di Misericordia di Acqui Terme</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0CA4DCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 141: n. 1 Cpu portatile Asus I5 8GB - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630120166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAWORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09897970019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDCONN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356580964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YEPPON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0AD8F38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 916 del 25/06/2013 - Copie: Bizhub C250 (B/N e C), 282 (2), C253 (B/N e C), DI-200, DI-1611 e C451 (B/N e C) - 2° Trimestre 2013 - Makhymo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426690069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAKHYMO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1955.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1955.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE0099053C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 120 del 16/04/2013: saldo viaggio a Budapest del 16-20/04/2013 L.C. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11231.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11231.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE207FFD6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n 11799 del 09/12/2012: canone dominio e pacchetto 10 mailconnect basic periodo dal 01/01 al 31/12/2013 - McLink</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-link S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-link S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cotone, cerotti, bende, acqua ossigenata e materiale vario per pronto soccorso - Bennet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento polizza assicurazione R.C. diversi n. 6164100313784 - Milano Assicurazioni (Cancellara)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01250060058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Cancellara &amp; C. sas - Milano assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01250060058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Cancellara &amp; C. sas - Milano assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>644.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>644.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30B98D2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 360 del 04/05/2013: n. 1 portasapone liquido e n. 1 portarotolo a nuro - D.R.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNNDVD76D24A052J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R.D. DI SANNA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE50C6B88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 183 del 02/12/2013, viaggio a Pino Torinese del 19/11/2013 - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01389420066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE ACQUESI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00579210063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.p.a. S.A.A.M.O.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60807234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 3 del 07/01/2013: forbici, lucchetti, tasselli, punte, pile, chiudiporta e varie manutenzione - Casabella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606000065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUIFER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322270063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMOBRICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCBSMN67A46A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASABELLA DI GIACOBBE SIMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6092E424</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Fattura n. 66 del 14/03/2013: Saldo prestazioni professionali per alunni (Sci e Surf) - Scuola Sci Limone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190410049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SCI LIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190410049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA SCI LIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1707.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1707.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE709D8E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Acquisto biglietti "Salone del Libro" 2013 - Codice: 6533329777</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956421208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GL EVENTS ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956421208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GL EVENTS ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE809C3724</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P19 Olimpiadi Matematica - Fattura n. 14 del 11/05/2013: saldo albergo a Cesenatico dal 09/05 al 12/05/2013 - Hotel Arno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROXI di Rossi S. &amp; Vimercati A. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03106950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROXI di Rossi S. &amp; Vimercati A. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>993.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>993.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0BA64CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 101: mascherine, occhiali, tenaglie, scalpelli, guanti, pennelli, adesivi e varie - Pestarino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978510061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTARINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01978510061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESTARINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>746.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB0CE72CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 151: n. 2 termosifoni 7 elementi "Argo Keochili"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00526610019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGRUPPO ZEROUNO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0878EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P02: Avviamento Pratica Sportiva - Saldo soggiorno Lurisia progetto Sci - Azzurra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02086710999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02086710999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Assicurazione "Polizza Elettronica" n. 010.36.00600007 - Codice cliente: 3051300 - Toro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Caligaris Andrea Agente Alleanza Toro S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLGNDR65D09A052X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caligaris Andrea Agente Alleanza Toro S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 rilegature registri - Tixeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 UPS Nilox 2800 e n. 1 UPS Nilox 1400 per centralino Proxy e Router - Punto Cart</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMI di Matteo Grillo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO CART S. r. l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART S. r. l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 81: n. 13 Wireless Lan PCI - Massa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02383960065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSA INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>206.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>206.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P26 Viaggi Istruzione - Fattura n. 8 del 07/02/2013: acconto viaggio a Budapest del 16-20/04/2013 L.C. - Europeando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01140330331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY WORLD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAT VIAGGI SNC - AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01780370068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEANDO EUROPA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8553.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8553.72</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P19 - Olimpiadi di Matematica: rimborso acquisto libri, fattura n. 56600886 del 07/12/2013 (Librerie Feltrinelli) - Prof. Caldarone Massimo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLDMSM58R18A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARONE MASSIMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLDMSM58R18A052P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDARONE MASSIMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
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      <oggetto>N. 8 casacche Antibe donna e n. 4 casacche Antibe uomo - Linea Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01910590064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA LAVORO STREVI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910590064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA LAVORO STREVI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA0BF7076</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81001730068</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE - ACQUI TERME</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 112: n. 40 cartelli "Vietato Fumare" con plastificazione, n. 1 risma di carta colorata e n. 1000 stampati pieghevoli in quadricomia - Tixeo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO DI LOREDANA FRANCESCA ZAFFERANI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
